根據集團審計工作計劃和推進清廉醫院建設工作安排,經集團黨委討論,決定于2021年8-10月對集團十家單位2019年到2020年的財經紀律、經濟運行情況和工會經費實施內審,并重點對岱東分院和長涂分院進行院長離任審計,具體由集團紀委監督,財務管理中心組織實施,各院職能部門配合。以集團財務管理中心為班底的審計小組接到任務后,馬上組織人員于8月17日下午在醫技樓五樓財務科召開審計工作布置會議,會議由集團黨委王建軍副書記主持,集團紀委許華權書記全程參與。會上,王建軍副書記對這次內審工作進行了具體的工作部署,并要求大家要認真對待這次審計工作,也希望通過此次內審,進一步提升集團的財務管理質量,促進集團各單位的長遠發展。紀委許華權書記也對審計工作提出了要求,要求審計小組嚴格按照財務相關制度準則審計,嚴格遵守審計紀律,及時完成任務。最后,財務管理中心主任王芝君對內審工作作了具體要求,要求大家都要本著真實性和規范性的原則,對審計中發現的問題進行歸類、收集,并在內審工作結束后總結分析。
次日,審計小組于醫技綜合樓5樓會議室開始了為期兩個多月的審計工作。集團財務管理中心將克服此次審計工作量大、時間緊、任務重的困難,充分利用內部審計的有力契機,重點審計評價集團成立兩年多來財務相關的制度運行和財經紀律實行情況,通過內部審計發現問題、整改落實、完善制度,思考集團內部審計工作對于完善內部管理的重要意義。相信通過此次內部審計工作,集團內部財務管理體系能得到持續改進和進一步完善,及時發現并糾正工作中的錯誤,促進集團的各項工作更加規范運行。